审计存在问题整改措施 审计存在问题整改措施 第一篇:中山街道经济责任审计落实整改措施的方案第二篇:崇川区地方政府性债务审计整改措施报告第三篇:社会保险审计问题分析及整改措施第四篇:关于2016年审计报告中存在问题的整改措施第五篇:关于集团公司材料管理审计意见整改措施更多相关范文 正文第一篇:中山街道经济责任审计落实整改措施的方案 中山街道经济责任审计落实整改措施的方案 各企事业单位、机关各科(室): 根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神,街道办事处已召开专题会议,研究贯彻落实审计整改工作,现将落实整改的有关事项通知如下: (一)整改的内容 1、健全和完善重大事项内控制度。 (1)完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序; (2)完善财政划拨专项工作(活动)资金结转的手续。 2、严格执行内控、财经制度。 (1)规出纳人员配置,加强现金、支票、印鉴的日常管理; (2)及时提供专项工作(活动)资金的结算报告; (3)完善固定资产的采购及审批手续。 3、严格实行会计核算。 (1)规会计核算,正确运用会计科目; (2)明确开发成本,及时结转完工项目; (3)注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。 4、切实加强内部管理。 (1)及时组织对往来账款的清理和账户处理; (2)加强对财政资金使用情况的监督; (3)禁止虚开发票,列支费用; (4)合理设置账户; (5)理顺直属公司投资关系; (6)加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。 (二)整改意见 积极落实整改责任制,强化整改责任追究制。具体意见如下: 1、健全和完善内控制度 一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度;二是制定财政资金的管理、使用的具体规定;三是完善重大事项报告、决策及审批程序。 2、加强对内控、财经制度执行情况的监督 一是会 |
|