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不符合报告 (1)
2017-06-05 | 阅:  转:  |  分享 
  
文件编号:CSI-SH-21

不符合项报告

共1份第1份

受审核方名称 浙江安尔顿电器有限公司 审核领域 ■QMS□JQ□EMS□OHSAS□其它: 审核类型 ■初审二阶段□监督()□再认证□其它: 审核区域 品管部 陪同人员 周善

不符合事实描述(列出判定所引用的标准或其他文件名称、具体条款号和相应原文)



品管部未能提供:2017年度数字万用表的校准或检定的证据。



上述观察结果不符合ISO9001-2015标准第7.1.5条款的规定;

上述观察结果不符合相应文件的规定。

属■一般□严重不符合 审核员(签字):



日期:2017.04.20 审核组长确认(签字):



日期:2017.04.20 受审核方确认意见:

以上不符合情况属实。



受审核方代表(签字):日期:2017.04.20 对上述不符合项要求:

■查明原因/对产品质量、环境、安全的影响■纠正■采取纠正措施

期限:■一个月□三个月□其它期限

对上述不符合项纠正/纠正措施的有效性的验证由:

■审核组现场验证■审核组异地验证 以下中标研国联(北京)认证中心审核组填写 跟踪

验证

结论 1.原因分析■是□否准确,指出不准确处: 2.纠正和(或)纠正措施■是□否有效,证据:见附件。 3.□需进一步纠正/采取纠正措施理由: 验证人员签字:日期:2017.04.21

注:1、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效,将可能导致原认证审核结论的改变;

2、不符合关闭的证据必须附后,否则验证结论无效。

不符合项报告

共1份第1份



以下由受审核方填写 填写说明:对应每项不符合报告分别填写,并附相关纠正和(或)纠正措施附件。 不符合原因分析:

公司品质部人对检测设备管理不严格,没有执照公司文件规定实施。



纠正和(或)纠正措施:





对品质相关人员进行检测设备管理培训。

对数字万用表进行校准检测。











(附件:份) 责任部门(签名) 完成日期 2017.04.25 纠正和(或)纠正措施自行验证情况:





对各个部门检查,未发现类似情况。经验证以上措施有效。















受审核方代表确认(签名):日期:2017.04.21

中标研国联(北京)认证中心审核文件包(A/0)



中标研国联(北京)认证中心审核文件包(A/0)











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(本文系周善的图书...首藏)