生产线巡检表(包装入库) 日期:
工作指令:
班次:
巡检员:
审核人:
分类 检查项目 频率 8:00/20:00 12:00/0:00 16:00/4:00 备注 包
装
入
库
组件包装方式是否符合工作指令、文件要求 1 次 /4H 或
1 次 12H 托盘规格正确、无损坏,纸箱未超出托盘 包装箱是否破损、脏污、印刷不良等 箱号编码是否正确 外箱箱号 / 唛头无缺失、破损、印刷不良等 打包带打包是否正确,无松动、打折等不良现象 唛头样式是否符合要求(英文、中英文等) 唛头组件型号、功率档、电流档、毛重、组件数量是否符合要求 唛头粘贴位置是否符合要求 包装组件是否通过托盘 校 验 其他 未涉及部分按现场执行文件进行巡检 Remark:1. 符合 Checklist 要求,用 “ √ ” 表示,反之用 “×” ;如遇未生产时,则用 “/” 。
2. 若发现异常时备注栏中需要注明不良品的详细信息,如 SN 号、不良品数量和检验数量等。
3. 指标巡检部分,需在表格中记录实测数据;若在巡检中发现的问题点未在该表中列出,请在 “ 其他 ” 栏中进行详细说明。
4. 未涉及组件类型组件要求用“ / ”。 Accordingto: 过程检验规范 ;AttachmentNo:Q/JAHF-QR0-025-R02.;Rev.: 21 ;
2020-03-31
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